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市工信局2020年部门预算公开

 时间:2020-05-28 17:23:00       大    中    小      来源:

根据阳财预【202013号《阳泉市财政局关于批复2020年市级部门部分预算的通知》精神,按照预算公开相关程序现将市工信局2020年度预算予以公开。 

 

  

阳泉市工业和信息化局

2020522

2020年阳泉市工业和信息化局部门预算信息公开

一、阳泉市工业和信息化局部门概况

(一)主要职能:

部门单位基本信息情况表

 

单位

编码

单位名称

性质

经费供给方式

机构编制批准文号

单位统一信用代码证号

单位职能

 
 
 

 

合计

 

 

 

 

 

 

042001

阳泉市工业和信息化局

行政

行政

阳政办发【201016

11140300554138175E

负责肆客足球经济宏观调控,国有资产监督管理信息化等相关业务

 

042003

阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

财政拨款

参公

阳编办字【20106

1214030074353701XB

负责原市经委、市财委、市机电局、市轻工总会机关和市协作办等撤并单位离退休及离岗人员的管理与服务工作

 

042004

阳泉市建筑材料质量监督检验中心

财政补助(行政性收费)

人员补助

阳编办字【200425

12140300406142754B

监督检验阳泉市水泥生产企业产品质量等

 

 

(二)2020年主要工作任务

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市工业和信息化局

序号

所属单位名称

1

阳泉市工业和信息化局

2

阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

3

阳泉市建筑材料质量监督检验中心

1、加快推进国资国企改革

今年国资国企改革总的目标是:全面完成“僵尸企业”市场化出清,加快推进竞争类企业“深度混改”,深化公共服务类、特殊功能类企业改革,全面完成国有企业“三供一业”维修改造和退休人员社会化管理服务移交工作。

一是“僵尸企业”市场化出清。抓住我省政策窗口期,研究制定了解决破产职工核销养老保险的具体办法,加快推进“僵尸企业”破产清算和职工安置工作。

二是竞争类企业“深度混改”。编制市属国有企业混改项目招商手册,通过线上线下相结合的方法,向本地及外阜社会资本广泛推介市属国有企业混改项目,开展招商活动,积极稳妥推进特殊功能类企业深化改革。

三是“三供一业”维修改造。按照中央、省、市要求,指导各接收单位依法依规加快推进“三供一业”维修改造项目工程施工,及时协调各单位解决维修改造中遇到的突出问题,力争2020年年底前全面完成。

四是退休人员社会化管理。加强与各部门统筹协调,分步骤、分阶段、分事项有序推进此项工作。

五是着力构建阳泉市国资大数据监管与社会公共服务平台。依托该平台,借助信息化、大数据、物联网和移动应用等新技术,进一步提升国有资本监管能力。

2、稳步推进工业经济转型

今年是市委、市政府确定的“项目突破年”,我们要坚持转型为纲,横下一条心,培育新动能,以重点项目为龙头,做优存量、做大增量、突破总量,加快形成多元支撑的现代工业体系。

一是加强经济运行监测调度。主动防控风险,积极应对挑战,加快转型升级。

二是深入开展入企服务,切实帮助企业解决困难问题。通过金融服务、减税降费、社保支持、开辟绿色通道等措施,缓解企业经营困难。

三是加快企业技术改造。进一步加大技改政策宣传力度,鼓励企业申报省级技改资金,支持企业进行技术改造,同时做好市级技改资金配套支持工作。

四是加快企业创新体系建设。实施创新平台提质增量工程,加快国家、省、市三级企业技术中心创建工作。

五是做好信息化工作。协调推动重点信息化项目有序推进。积极拓展数字经济相关业务。

六是规范提升耐材产业。开展企业的兼并重组工作,由技术力量强、管理水平高、工艺装备先进的企业整合重组技术力量薄弱、管理水平低、工艺装备落后的企业,生产能力大的企业整合重组生产能力小的企业。企业的兼并重组以市场化方式进行,政府提供法律、政策等方面服务指导。

七是压减焦化产能。加大督促检查力度,采取切实有效措施,按时完成压减任务。协调组织有关部门和企业依法依规妥善安置职工。

3、全力推进民营经济高质量发展

2020年,肆客足球民营经济的总体目标是:持续推进“个转企、小升规、规改股、股上市”。

一是强化政策支持。加大政策宣传力度,通过中小微企业日宣传活动、举办政策解读培训班、入企宣传、发放资料等多种方式,扩大宣传范围,为民营、中小企业发展创造良好的社会环境,营造全社会关注支持民营、中小企业发展的良好氛围。

二是培育“专精特新”企业。紧紧围绕升级传统产业、做强优势产业、做高特色产业、壮大新兴产业、培育未来产业,引导企业秉持“做专才能做精、做精才能做强、做强才能做久”的理念,进一步健肆客足球级“专精特新”中小企业培育库。

三是推动双创基地建设。进一步提升肆客足球小微企业创业创新基地建设和服务水平,推动大众创业、万众创新,积极开展市级小微企业创业创新基地认定工作、省级小微企业创业创新基地及省级小微企业创业创新示范基地推荐申报工作。

四是强化中小企业人才培训。突出抓好领军型企业家、小微企业优秀经营者、有发展潜力的小微企业主、高级经营管理人员、高级工匠师和小微企业管理人员培训,培育一批能经营、善管理、敢创新的知名企业家,培育一批精益求精、追求卓越的工匠人才队伍。

五是推进股份制改造。实施现代化管理制度提升计划,组织专业辅导机构开展管理咨询活动,实施规范化改制行动,建立完善规范改制培育目标企业库,组织开展规范改制专题培训辅导。在肆客足球筛选推出规范化改制的标杆企业或样板企业,最终帮助其实现上市挂牌展示,通过资本市场直接融资。

六是培育“小升规”企业。按照“个转企、小升规、规改股、股上市”的发展路径,推动肆客足球形成结构合理的中小企业发展梯队,突出做好“小升规”企业培育工作。

 

二、2020年阳泉市工业和信息化局部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算3570.78万元,比2019年增加1885.57万元,增长111.88%,主要原因是增加了民营企业扶持资金、阳泉市技术改造专项资金。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算3570.78万元,比2019年增加1885.57万元,增长111.88%,主要原因是增加了民营企业扶持资金、阳泉市技术改造专项资金。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

12020年基本支出1510.31万元,比2019年减少106.76万元,主要原因是机构改革节能监察支队转出,减少了相关经费支出。

22020年项目支出2060.47万元,比2019年增加1992.33万元,主要原因是新增民营企业扶持资金、阳泉市技术改造专项资金。

(四)政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金预算拨款安排的支出为2000万元,为民营企业扶持资金、阳泉市技术改造专项资金。

 

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

1)阳泉市工业和信息化局(本级)

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.1万元,比2019年减少3.6万元,主要原因为公车改革,车辆减少。其中:公务接待费0.5万元,与2019年持平;公务用车运行维护费3.6万元,比2019年减少3.6万元,主要原因是公车改革,车辆减少。

2)阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

2020年三公经费预算安排支出0.05万元,比2019年三公经费预算安排支出减少了3.6万元。其中公务接待费0.05万元,与2019年持平。公务用车运行维护费0万元,比2019年公务用车运行维护费减少了3.6万元,原因是公车改革,车辆减少。

(3)阳泉市建筑质量监督检验中心

2020年三公经费预算安排支出1.85万元,与2019年三公经费预算安排支出持平。其中公务接待费0.05万元,公务用车运行维护费1.8万元,与2019公务用车运行维护费持平。

(二)机关运行经费安排使用情况

2020年阳泉市工业和信息化局部门机关运行经费财政拨款预算1510.31万元,与2019年预算1617.07万元相比,减少106.76万元,减少原因主要是机构改革节能监察支队转出,减少了相关经费支出。

(三)政府采购信息

2020年阳泉市工业和信息化局部门政府采购预算总额0.34万元,其中:政府采购货物预算0.34万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

1)阳泉市工业和信息化局(本级)

截至20191231日,单位有两辆公务用车(已收归公车平台管理)。

2)阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

截至20191231日,单位无公务用车。

3)阳泉市建筑质量监督检验中心

截至20191231日,单位有一辆公务用车。

2.     房屋情况

1)阳泉市工业和信息化局(本级)

截至20191231日,办公用房为政府办公大楼,办公用房面积560平方米。单位地址:阳泉市南大街23号。

2)阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

截至20191231日,单位办公用房面积为322平方米。单位地址:阳泉市德胜街277楼。

3)阳泉市建筑质量监督检验中心

截至20191231日,单位办公用房面积为270平方米。单位地址:阳泉市三角线1号。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本部门绩效目标的项目有5个,涉及一般公共预算资金40.47万元、政府性基金预算资金2000万元。

2.绩效管理情况

下一步,肆客足球将进一步贯彻党的十九大提出的全面实施预算管理的总要求,配合财政部门,将绩效理念和科学方法深度融入到部门和项目预算编制、执行和监督的全过程,不断健全绩效管理机制,进一步提升财政资金的使用效益。

(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年阳泉市工业和信息化局部门预算信息公开表

(1)部门收支总表

 

01

部门收支总表

单位:万元

                   

 

                       

 

 

 

                   

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

1,570.78

一、一般公共服务支出

64.27

一、工资福利支出

1,045.18

        一般拨款

1,570.78

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

2,233.46

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

292.14

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

2,000.00

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

2,000.00

七、社会保障和就业支出

121.32

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

55.23

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

2,000.00

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

1,260.91

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

69.05

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3,570.78

支出合计

3,570.78

支出合计

3,570.78

 

 

 

 

 

 

 

(2) 部门收入总表

02

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

3,570.78

1,570.78

1,570.78

 

 

 

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

64.27

64.27

64.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  04

  发展与改革事务

60.47

60.47

60.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他发展与改革事务支出

51.47

51.47

51.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32

  组织事务

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他组织事务支出

3.80

3.80

3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

121.32

121.32

121.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位养老支出

121.32

121.32

121.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.12

113.12

113.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.20

8.20

8.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

55.23

55.23

55.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

55.23

55.23

55.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政单位医疗

47.88

47.88

47.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位医疗

7.35

7.35

7.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2,000.00

 

 

 

 

 

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

 

 

 

 

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

 

 

 

 

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

1,260.91

1,260.91

1,260.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  工业和信息产业监管

1,260.91

1,260.91

1,260.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(工业和信息产业监管)

1,115.49

1,115.49

1,115.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他工业和信息产业监管支出

145.42

145.42

145.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69.05

69.05

69.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

69.05

69.05

69.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

69.05

69.05

69.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 部门支出总表

03

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

3,570.78

1,510.31

2,060.47

 

201

一般公共服务支出

64.27

3.80

60.47

 

  04

  发展与改革事务

60.47

 

60.47

 

    02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

9.00

 

9.00

 

    99

    其他发展与改革事务支出

51.47

 

51.47

 

  32

  组织事务

3.80

3.80

 

 

    99

    其他组织事务支出

3.80

3.80

 

 

208

社会保障和就业支出

121.32

121.32

 

 

  05

  行政事业单位养老支出

121.32

121.32

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.12

113.12

 

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.20

8.20

 

 

210

卫生健康支出

55.23

55.23

 

 

  11

  行政事业单位医疗

55.23

55.23

 

 

    01

    行政单位医疗

47.88

47.88

 

 

    02

    事业单位医疗

7.35

7.35

 

 

212

城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

215

资源勘探工业信息等支出

1,260.91

1,260.91

 

 

  05

  工业和信息产业监管

1,260.91

1,260.91

 

 

    01

    行政运行(工业和信息产业监管)

1,115.49

1,115.49

 

 

    99

    其他工业和信息产业监管支出

145.42

145.42

 

 

221

住房保障支出

69.05

69.05

 

 

  02

  住房改革支出

69.05

69.05

 

 

    01

    住房公积金

69.05

69.05

 

 

 

 

(4) 财政拨款收支总表

04

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                   

 

                       

 

 

 

                   

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1,570.78

一、一般公共服务支出

64.27

64.27

 

二、政府性基金预算拨款

2,000.00

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

121.32

121.32

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

55.23

55.23

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,260.91

1,260.91

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

69.05

69.05

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

3,570.78

支出合计

3,570.78

1,570.78

2,000.00

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

05

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

1,570.78

1,510.31

60.47

 

201

一般公共服务支出

64.27

3.80

60.47

 

  04

  发展与改革事务

60.47

 

60.47

 

    02

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

9.00

 

9.00

 

    99

    其他发展与改革事务支出

51.47

 

51.47

 

  32

  组织事务

3.80

3.80

 

 

    99

    其他组织事务支出

3.80

3.80

 

 

208

社会保障和就业支出

121.32

121.32

 

 

  05

  行政事业单位养老支出

121.32

121.32

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.12

113.12

 

 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

8.20

8.20

 

 

210

卫生健康支出

55.23

55.23

 

 

  11

  行政事业单位医疗

55.23

55.23

 

 

    01

    行政单位医疗

47.88

47.88

 

 

    02

    事业单位医疗

7.35

7.35

 

 

215

资源勘探工业信息等支出

1,260.91

1,260.91

 

 

  05

  工业和信息产业监管

1,260.91

1,260.91

 

 

    01

    行政运行(工业和信息产业监管)

1,115.49

1,115.49

 

 

    99

    其他工业和信息产业监管支出

145.42

145.42

 

 

221

住房保障支出

69.05

69.05

 

 

  02

  住房改革支出

69.05

69.05

 

 

    01

    住房公积金

69.05

69.05

 

 

 

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

1,510.31

工资福利支出

1,045.18

  基本工资

421.74

  津贴补贴

265.19

  奖金

35.14

  绩效工资

57.52

  基本养老保险缴费

113.12

  职业年金缴费

8.20

  职工基本医疗保险缴费

51.61

  其他社会保障缴费

11.91

  住房公积金

80.75

商品和服务支出

172.99

  办公费

8.49

  印刷费

6.75

  水费

0.46

  电费

1.50

  邮电费

5.63

  取暖费

0.95

  物业管理费

12.96

  差旅费

18.30

  会议费

1.80

  培训费

6.75

  工会经费

13.46

  福利费

23.55

  公务用车运行维护费

1.80

  其他交通费用

60.81

  其他商品和服务支出

9.78

对个人和家庭的补助

292.14

  离休费

159.65

  退休费

118.52

  生活补助

12.10

  其他对个人和家庭的补助

1.87

 

(7) 政府性基金预算支出表

 

 

 

 

07

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2020年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

2,000.00

 

2,000.00

 

212

城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

 

  08

  国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

    99

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

(8) 一般公共预算“三公”经费预算表

 

08

一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

6.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.60

3、公务用车费

5.40

   其中:(1)公务用车运行维护费

5.40

         (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

(9) 政府采购预算表

2020年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

单位名称(科目)

项目

 

 

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

 

 

 

 

6.00

 

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阳泉市建筑材料质量监督检验中心

 

 

 

 

6.00

 

0.34

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他工业和信息产业监管支出

办公费

家具用品★

办公费(定额)

WJ224文件柜

2.00

0.11

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他工业和信息产业监管支出

办公费

多功能一体机★

办公费(定额)

HPM1005

1.00

0.18

0.18

0.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他工业和信息产业监管支出

办公费

存储设备★

办公费(定额)

闪迪128G

3.00

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年阳泉市工业和信息化局部门单位专项资金

信息公开

 

一、专项资金信息公开

1阳泉市工业和信息化局(本级)

1)专项资金名称:“96302”企业热线专项经费

设立依据:阳泉市人民政府办文第Q-647号、阳经信运行【2018137号、《96302企业服务热线市县开通建设方案》(晋服企办字[2018]4号)

实施方案:设立2台人工坐席,配齐热线建设所需的互联网接入的电脑和接听耳麦等硬件设备。

实施周期:2020年度

预算安排:2020年市财政局阳财预〔202013号文件批复8.5万元,为一般公共预算财政拨款。分别用于支付联通坐席全年费用、聘用人员全年费用、办公用品等费用。

绩效目标:按照96302企业服务热线“一号接听、一网办理、高效快捷、精准服务”的建设思路,将现有的96302热线系统扩容升级,最大限度方便企业反映问题,最高效率受理协调问题,为企业提供最优服务。租赁坐席2个,聘用2人,进一步畅通企业反映问题,维护权益渠道,对于企业咨询问题及时处理反馈,做到100%答疑反馈,努力提升专业化服务水平。

(2)专项资金名称:万名干部入企办公经费

设立依据:阳办字【20197

实施方案:前期准备,抽调干部、汇总政策、梳理问题、动员培训;进驻服务,及时对接、了解情况、集中宣讲、帮扶解困;跟踪回访。

实施周期:2020年度

预算安排:2020年市财政局阳财预〔202013号文件批复11.97万元,为一般公共预算财政拨款。抽调干部对肆客足球151户规模以上企业和36户小升规重点企业和全部农村行政村开展入企进村服务工作。

绩效目标:本次干部入企共服务企业187户,其中规上工业企业151户,小升规重点企业36户,实现入企服务全覆盖,确保工作顺利开展。按照要求,编印了干部入企政策汇编等资料各800余套,第一时间发放的入企干部手中。企业服务以来,肆客足球93个入企服务小组共收集到企业反映的各类问题304个,目前已全部得到解决,从已收集企业填报的回访反馈情况看,企业总体反响良好,本次入企服务工作得到企业的热烈欢迎和高度赞誉,取得了实实在在的成效。

(3)专项资金名称:民营企业扶持资金

设立依据:阳办发【201917号,阳政发【201517号,阳发【201524号,晋政办发【2017113号阳办发【20191

实施方案:围绕肆客足球传统产业提升转型的大方向做大做优做强。支持民营经济牵头或参与国家和省科技重大专项,积极对接“一带一路”产能合作。

实施周期:2020年度

预算安排:2020年市财政局阳财预〔202013号文件批复1500万元,为政府性基金预算拨款安排。

绩效目标:支持民营企业质量管理提升,鼓励双创基地建设,引导中小企业规升级。提升民营企业质量管理,实施创新驱动,加快建设双创基地。着力壮大中小企业规模总量,补齐我市规上企业数量偏少短板。构建中小企业创新创业生态链,加快建,设双创基地,提升中小企业现代化管理水平。提高融资能力,推动企业积极对接资本市场。预计完成小升规30户,股改14户。

(4)专项资金名称:阳泉市技术改造专项资金

设立依据:《阳泉市人民政府关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定发展的实施意见》(阳政发〔20203 号)第10条“在疫情期间,为扩大、转产防疫应急物资生产进行技改的企业,在2020年市级技改资金评审中予以政策倾斜”,阳工信投资〔202019号《关于印发<2020年阳泉市技术改造专项资金疫情防控应急物资保障项目奖励方案>的通知》,市级技术改造专项资金设立疫情防控重点应急物资保障专项资金100万元。

阳政发【20202号《关于印发阳泉市规范提升耐火材料产业行动方案的通知》,支持耐火材料企业提升壮大。

晋工信化工字【20202号,要求各市积极筹措市级补偿资金,严格执行补偿标准,及时将省、市两级补偿资金拨付到位,保障产能压减任务圆满完成。

实施方案:防疫物资生产企业每户最高奖励30万,焦化企业压减产能60万吨,耐火企业根据《关于印发阳泉市规范提升耐火材料产业行动方案的通知》文件精神,奖励10万到30万不等,共约300余万。

实施周期:2020年度

预算安排:2020年市财政局阳财预〔202013号文件批复500万元,为政府性基金预算拨款安排。

绩效目标:进一步支持我市工业企业技术改造及结构调整,到2020年底,肆客足球耐材企业由目前的406户规范重组到160户以下,规上企业由现在的16户增加到30户以上,肆客足球耐材行业工业总产值由40亿元增加到50亿元以上。焦化企业压减产能60万吨。达到生产防疫物资的目的。

 

2阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心

专项资金名称:老干部专项经费

设立依据:阳办发【201864   中共阳泉市委办公厅、阳泉市人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》的通知。

实施方案:服务离退休干部,三节慰问老干部约300人。

实施周期:2020年度

预算安排:2020年市财政局阳财预〔202013号文件批复老干部专项经费专项资金20万元,为一般公共预算财政拨款。分别用于服务离退休干部,三节慰问,老年大学代课费用运行费等。

绩效目标:服务老干部人数约300人,三节慰问,提升离退休干部幸福感、归属感。

 

 

 

 

 

 

 

 

阳泉市工业和信息化局

2020522